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佛山市順德區第一人民醫院2014年部門決算
來源:本站原創  作者:佚名  添加時間:2014年03月12日   點擊數:0

佛山市順德區第一人民醫院2014年部門決算

 

   

 

第一部分  佛山市順德區第一人民醫院主要職能

第二部分  2014年部門決算情況

第三部分  2014年部門決算表

一、部門收支決算總表

二、部門資金支出決算表

三、部門決算基本支出明細表

四、“三公”經費財政撥款決算表

 

 

 

 

第一部分  佛山市順德區第一人民醫院概況

 

一、佛山市順德區第一人民醫院主要職能

     以救死扶傷、為人民健康服務為宗旨,提供醫療、預防保健、健康教育和社區服務,并承擔醫學教育培訓職能。

 

 

第二部分  2014年部門決算情況說明

一、2014年部門收支決算情況總體說明

佛山市順德區第一人民醫院2014年收入125726.4萬元,支出117877.6萬元。

二、2014年收入決算情況說明

收入情況:本年收入125726.4萬元,其中:財政撥款收入13783.9萬元,占11%;事業收入110569萬元,占88%;其他收入1373.5萬元,占11%

三、2014年支出決算情況說明

佛山市順德區第一人民醫院2014年度支出決算117877.6萬元。

(一)支出功能分類:醫療衛生支出117694.5萬元,住房保障支出162.4萬元,社會保障和就業支出14.7萬元,科學技術支出6萬元。

(二)支出性質分類:基本支出104270.7萬元;項目支出13606.8萬元。

(三)支出經濟分類:工資福利支出26130萬元,商品和服務支出73966萬元,對個人和家庭補助支出4950.1萬元,債務利息支出12831.5萬元。

四、2014年結余決算情況說明

佛山市順德區第一人民醫院2014年度結余7848.8萬元。提取職工福利基金3139.5萬元,轉入事業基金4709.3萬元。

五、2014年部門決算“三公”經費情況

2014年無 “三公”經費財政撥款。

第三部分 2014年部門決算表

 

表一

佛山市順德區第一人民醫院2014年收支決算總表

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

     

     

 

 

項目

預算數

項目

預算數

 

 

一、財政撥款

13783.9 

一、一般公共服務支出

 

 

 

其中:1、公共財政預算

13783.9

二、外交支出

 

 

 

    2、政府性基金預算

 

三、國防支出

 

 

 

二、上級補助收入

 

四、教育支出

 

 

 

三、事業收入

 110569

五、科學技術支出

 

 

 

    其中:財政專戶管理資金

 

六、文化體育與傳媒支出

 

 

 

四、事業單位經營收入

 

七、醫療衛生與計劃生育支出

117694.5 

 

 

五、附屬單位繳款收入

 

八、社會保障和就業支出

14.7 

 

 

六、其它收入

 1373.5

九、住房保障支出

 162.4

 

 

 

 

十、科學技術支出

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

125726.4 

本年支出合計

117877.6 

 

 

用事業基金彌補收支差額

 

年末結轉和結余結轉

 7848.8

 

 

上年結轉和結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

125726.4 

               

125726.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二

佛山市順德區第一人民醫院 2014年資金支出決算表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

科目編碼

 

合計

其中:公共財政預算

政府性基金預算

基本支出

項目支出

備注

 

 

小計

其中:公共財政預算

政府性基金預算

小計

其中:公共財政預算

政府性基金預算

 

 

206

科學技術支出

6

6

 

 

 

 

6

6

 

 

 

20603

科學技術支出--應用研究

6

6

 

 

 

 

6

6

 

 

 

2060302

科學技術支出--應用研究--社會公益研究

6

6

 

 

 

 

6

6

 

 

 

208

社會保障和就業支出

14.7

14.7

 

14.7

14.7

 

0

0

 

 

 

20805

社會保障和就業支出--行政事業單位離退休

14.7

14.7

 

14.7

14.7

 

0

0

 

 

 

2080502

社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--事業單位離退休

14.7

14.7

 

14.7

14.7

 

0

0

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

117694.5

13600.9

 

104093.6

 

 

13600.9

13600.9

 

 

 

21002

醫療衛生與計劃生育支出--公立醫院

117694.5

13592.4

 

104093.6

 

 

13592.4

13592.4

 

 

 

2100201

醫療衛生與計劃生育支出--公立醫院--綜合醫院

117694.5

13592.4

 

104093.6

 

 

13592.4

13592.4

 

 

 

21004

醫療衛生與計劃生育支出--公共衛生

8.5

8.5

 

 

 

 

8.5

8.5

 

 

 

2100409

醫療衛生與計劃生育支出--公共衛生-重大公共衛生專項

8.5

8.5

 

 

 

 

8.5

8.5

 

 

 

221

住房保障支出

162.4

162.4

 

162.4

162.4

 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出--住房改革支出

162.4

162.4

 

162.4

162.4

 

 

 

 

 

 

2210203

住房保障支出--住房改革支出--購房補貼

162.4

162.4

 

162.4

162.4

 

 

 

 

 

 

 

合計

117877.6

13784

 

104270.7

177.1

 

13606.9

13606.9

 

 

 

注:本表按照政府收支分類科目列示到項級科目。

 

 

表三     

佛山市順德區第一人民醫院 2014年部門決算基本支出明細表

 

 

 

單位:萬元

 

 

支出經濟分類科目

預算數

 

 

一、工資福利支出

25192.6

 

 

基本工資

1566.4

 

 

津貼補貼

2203

 

 

獎金

1864.4

 

 

社會保障繳費

1571.1

 

 

伙食補助費

758.5

 

 

績效工資

9896.1

 

 

其他工資福利支出

7333.1

 

 

二、商品和服務支出

73951.4

 

 

辦公費

1051.1

 

 

印刷費

26.7

 

 

咨詢費

3.5

 

 

手續費

63.7

 

 

水費

174

 

 

電費

1268.5

 

 

郵電費

90.5

 

 

物業管理費

824.3

 

 

差旅費

22.7

 

 

維修(護)費

2166.7

 

 

租賃費

257.1

 

 

會議費

36.3

 

 

培訓費

244

 

 

公務接待費

115.3

 

 

專用材料費

57179.4

 

 

專用燃料費

818.2

 

 

勞務費

40

 

 

工會經費

74.3

 

 

公務用車運行維護費

150.3

 

 

其他交通費用

1.1

 

 

稅金及附加費用

75.4

 

 

其他商品和服務支出

9268.4

 

 

三、對個人和家庭的補助

4950.1

 

 

離休費

60.8

 

 

退休費

893.7

 

 

撫恤金

10.9

 

 

醫療費

958.1

 

 

獎勵金

181.3

 

 

住房公積金

2505

 

 

購房補貼

307.5

 

 

其他對個人和家庭的補助支出

32.8

 

 

四、債務利息支出

176.6

 

 

向國家銀行借款付息

176.6

 

 

支出合計

104270.7

 

 

表四             

佛山市順德區第一人民醫院 2014 “三公”經費財政撥款決算表

 

 

 

 

 

單位:萬元

“三公”經費合計

因公出國(境)支出

公務接待費支出

公務用車購置及運行維護費支出

小計

公務用車運行維護費支出

公務用車購置支出

0

0

0

0

0

0

    備注:

(一)2014年,佛山市順德區第一人民醫院“三公”經費財政撥款支出預算0萬元,比2013年預算下降(增長)0%。其中:因公出國(境)支出下降(增長)0%,公務接待費支出下降(增長)0%,公務用車購置及運行維護費支出下降(增長)0%。“三公”經費下降(增長)的主要原因是:三公經費與上年沒有變化

    (二)因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(因公出國(境)費實行全區統籌 ,不納入單位年初預算安排,如發生因公出國(境)事項,需按一事一議的方式專題報區政府辦理審批核定手續,獲批后再安排相應的經費預算。)

    (三)公務接待費是指按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。主要用于對外開展合作和交流、與國內相關單位交流業務工作情況及接受工作檢查指導等發生的接待支出。

    (四)公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

 

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